DADOS DO CONTRATO: Nº 061026040601

Contratado: COMERCIAL DMS LTDA

Valor: R$ 3.461,60

Unidade Orçamentária: 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Vigência:

23/04/2026

5,56%

31/12/2026

Objeto:

Objeto do presente contrato destina-se a aquisições de materiais de consumo(itens do Iote 01), para atender a Secretaria de Finanças do Município de Maracanaú-Ce, tudo conforme especiÍicaçôes contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constante dos Anexos do Edital, bem como proposta da contratada, edital e seus anexos do processo licitatório Pregão EIetrônico nº 01.008/2025 e Ata de Registro de Preços nº 01.007/2026.

Lista de Documentos Do Contrato
Nº do DocumentoTítulo
LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - NL 14.133/2021
0610.26.04.06.01CONTRATO Nº 0610.26.04.06.01
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: COMERCIAL DMS LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
DISPENSER DE PAREDE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO(2 OU 3 DOBRAS). DADOS TÉCNICOS: CONSTITUIDO DE PLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO 100% RECICLÁVEL,PROCESSO DE PRODUÇÃO POR INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA,SISTEMA DE FECHAMENTO EXCLUSIVO QUE DISPENSA CHAVE,COMPORTA DOIS OACOTES DE PAPEL TOALHA EM MÉDIA A CADA RECARGA , VISOR TRANSPARENTE QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO.DIMENSSÕES: LARGURA: 270MM X ALTURA: 290MM X 160 MM. COM DADOS DO FABRICANTE/IMPACOTADOR E CÓDIGO DE BARRAS NO PRODUTO. (UNIDADE )R$ 60,1520,00R$ 1.203,00
DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO DE 300 METROS, COR BRANCO, COM VISOR PARA ABASTECIMENTO: POSSIBILITA A RÁPIDA VERIFICAÇÃO DA QUANTIDADE DE PAPEL NO RESERVATÓRIO; COM ABERTURA COM CHAVE.PRODUZIDO EM POLIPROPILENO: MATERIAL DE ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A IMPACTO. DIMENSÕES: LARGURA 28 CM X PROFUNDIDADE 12,5 X ALTURA. 31CM. GARANTIA: 3 MESES (UNIDADE )R$ 66,0020,00R$ 1.320,00
DISPENSER DE PAREDE SABONETE LIQUIDO /ALCOOL COM RESERVATÓRIO NA COR BRANCA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 800 ML. TECLA PROTECT ANTIVIRAL E BACFREE. COM DADOS DA MARCA E CODIGO DE BARRA NO PRODUTO. (UNIDADE )R$ 49,4019,00R$ 938,60
Lista de Dotações do Contrato
ClassificaçãoElemento de DespesaSub-elemento de DespesaFonte de RecursosValor Destinado
06 10 04 129 2106 2.016 3.3.90.30.223.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO1500000000 - Recursos não vinculados de ImpostosR$ 3.461,60
VALOR TOTAL: R$ 3.461,60
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
Nome do fiscalCargoNº de matriculaNº da portariaVigência inicial
ANTONIO DE ASSIS GONÇALVES DE SOUSA JUNIOR AtivoCoordenador4860413923/04/2026