DADOS DO CONTRATO: Nº 149026041501
Contratado: JR CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Valor: R$ 37.980,00
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
12/05/2026
17,26%
12/05/2027
Objeto:
O objeto do presente Contrato destina-se a aquisição de matérias de consumo, de interesse da Secretaria de Saúde.
Lista de Documentos Do Contrato
| Nº do Documento | Título | |
|---|---|---|
| CONTRATO Nº 1490.26.04.15.01 |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 12
FORNECEDOR: JR CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA - CAP. 180ML CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES, BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVEM APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO. ACONDICIONADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ SEU USO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, QUANTIDADE NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO E LOTE . DEVERÁ ATENDER AS CONDIÇÕES GERAIS DE CONFORMIDADE COM A NBR14865 E NBR 13230 DA ABNT. PACOTE COM 100 UNIDADES. (PACOTE) | R$ 11,30 | 2.100,00 | R$ 23.730,00 |
| COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ - CAP.50ML CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES, BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVEM APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO. ACONDICIONADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ SEU USO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, QUANTIDADE NA EMBALAGEM, DATA DE VALIDADE E LOTE . DEVERÁ ATENDER AS CONDIÇÕES GERAIS DE CONFORMIDADE COM A NBR14865 E NBR 13230 DA ABNT. PACOTE COM 100 UNIDADES. (PACOTE) | R$ 9,50 | 1.500,00 | R$ 14.250,00 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 90 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.21 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 37.980,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 37.980,00 | |||
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| CESÁR RODRIGUES MEDEIRO Ativo | Coordenador de Atividade | 57640 | 114 | 15/04/2026 |