DADOS DO CONTRATO: Nº 230126042301

Contratado: JR CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Valor: R$ 132,00

Unidade Orçamentária: 2301 - SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA

Vigência:

26/05/2026

13,42%

26/05/2027

Objeto:

O objeto do presente Contrato destina-se a aquisição de material de consumo da Secretaria de Agricultura.

Lista de Documentos Do Contrato
Nº do DocumentoTítulo
LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - NL 14.133/2021
LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - NL 14.133/2021
CONTRATO Nº 2301.26.04.23.01
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 12
FORNECEDOR: JR CORDEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA - CAP. 180ML CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES, BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVEM APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO. ACONDICIONADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ SEU USO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, QUANTIDADE NA EMBALAGEM, DATA DE FABRICAÇÃO E LOTE . DEVERÁ ATENDER AS CONDIÇÕES GERAIS DE CONFORMIDADE COM A NBR14865 E NBR 13230 DA ABNT. PACOTE COM 100 UNIDADES. (PACOTE)R$ 11,3010,00R$ 113,00
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ - CAP.50ML CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES, BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVEM APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO. ACONDICIONADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ SEU USO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, QUANTIDADE NA EMBALAGEM, DATA DE VALIDADE E LOTE . DEVERÁ ATENDER AS CONDIÇÕES GERAIS DE CONFORMIDADE COM A NBR14865 E NBR 13230 DA ABNT. PACOTE COM 100 UNIDADES. (PACOTE)R$ 9,502,00R$ 19,00
Lista de Dotações do Contrato
ClassificaçãoElemento de DespesaSub-elemento de DespesaFonte de RecursosValor Destinado
23 01 04 122 2122 2.488 3.3.90.30.213.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA1500000000 - Recursos não vinculados de ImpostosR$ 132,00
VALOR TOTAL: R$ 132,00
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
Nome do fiscalCargoNº de matriculaNº da portariaVigência inicial
Ana Lucia Guedes da Silva AtivoAgente Publico5726800423/04/2026