DADOS DO CONTRATO: Nº 149026061703

Contratado: DIMASTER- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Valor: R$ 182.325,00

Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Vigência:

25/06/2026

5,21%

25/06/2027

Objeto:

Objeto do presente contrato destina-se a aquisições de medicamentos gerais, de interesse da Secretaria de Saúde do Município de Maracanaú-Ce, tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA constante dos Anexos do Edital, bem como proposta da contratada, edital e seus anexos do processo licitatório Pregão Eletrônico n° 14.011/2025.

Lista de Documentos Do Contrato
Nº do DocumentoTítulo
LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - NL 14.133/2021
149026061703CONTRATO Nº149026061703
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 62
FORNECEDOR: DIMASTER- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
DIPIRONA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL – 20ML (FRASCO)R$ 2,225.000,00R$ 11.100,00
HIDROCORTISONA 500 MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL (FRASCO 1.0 AMPOLA)R$ 4,652.500,00R$ 11.625,00
SALBUTAMOL, 100 MCG/DOSE, FRASCO SPRAY COM 200 DOSES DE PÓ PARA INALAÇÃO (FRASCO)R$ 11,4014.000,00R$ 159.600,00
LOTE N°: 104
FORNECEDOR: DIMASTER- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
DIPIRONA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL – 20ML (FRASCO)R$ 2,225.000,00R$ 11.100,00
HIDROCORTISONA 500 MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL (FRASCO 1.0 AMPOLA)R$ 4,652.500,00R$ 11.625,00
SALBUTAMOL, 100 MCG/DOSE, FRASCO SPRAY COM 200 DOSES DE PÓ PARA INALAÇÃO (FRASCO)R$ 11,4014.000,00R$ 159.600,00
LOTE N°: 180
FORNECEDOR: DIMASTER- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
DIPIRONA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL – 20ML (FRASCO)R$ 2,225.000,00R$ 11.100,00
HIDROCORTISONA 500 MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL (FRASCO 1.0 AMPOLA)R$ 4,652.500,00R$ 11.625,00
SALBUTAMOL, 100 MCG/DOSE, FRASCO SPRAY COM 200 DOSES DE PÓ PARA INALAÇÃO (FRASCO)R$ 11,4014.000,00R$ 159.600,00
Lista de Dotações do Contrato
ClassificaçãoElemento de DespesaSub-elemento de DespesaFonte de RecursosValor Destinado
14 90 10 302 1201 2.069 3.3.90.30.093.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO09 - MATERIAL FARMACOLOGICO1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutençãoR$ 182.325,00
VALOR TOTAL: R$ 182.325,00
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
Nome do fiscalCargoNº de matriculaNº da portariaVigência inicial
JOSE ERGUETHY LINO VIANA AtivoAgente Publico46.1674117/06/2026