DADOS DO CONTRATO: Nº 180120012703

Contratado: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME

Valor: R$ 4.227,40

Unidade Orçamentária: 1801 - Secretaria de Esporte

Vigência:

27/01/2020

100,00%

31/12/2020

Objeto:

Objeto do presente contrato destina-se a AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÕES COM 20L, GARRAFÕES EM VASILHAMES VAZIOS DE 20L, ÁGUA MINERAL DE 500ML E ÁGUA EM COPO 200ML

Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÕES DE 20L (GARRAFAO 20.0 LITRO)R$ 4,91120,00R$ 589,20
ÁGUA MINERAL DE 500 ML SEM GÁS (GARRAFA)R$ 1,481.900,00R$ 2.812,00
GARRAFÕES VAZIOS DE 20L(VASILHAME) (GARRAFÃO)R$ 23,795,00R$ 118,95
ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200 ML (CAIXA)R$ 28,2925,00R$ 707,25
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÕES DE 20L (GARRAFAO 20.0 LITRO)R$ 4,91120,00R$ 589,20
ÁGUA MINERAL DE 500 ML SEM GÁS (GARRAFA)R$ 1,481.900,00R$ 2.812,00
GARRAFÕES VAZIOS DE 20L(VASILHAME) (GARRAFÃO)R$ 23,795,00R$ 118,95
ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200 ML (CAIXA)R$ 28,2925,00R$ 707,25
LOTE N°: 3
FORNECEDOR: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÕES DE 20L (GARRAFAO 20.0 LITRO)R$ 4,91120,00R$ 589,20
ÁGUA MINERAL DE 500 ML SEM GÁS (GARRAFA)R$ 1,481.900,00R$ 2.812,00
GARRAFÕES VAZIOS DE 20L(VASILHAME) (GARRAFÃO)R$ 23,795,00R$ 118,95
ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200 ML (CAIXA)R$ 28,2925,00R$ 707,25
LOTE N°: 4
FORNECEDOR: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÕES DE 20L (GARRAFAO 20.0 LITRO)R$ 4,91120,00R$ 589,20
ÁGUA MINERAL DE 500 ML SEM GÁS (GARRAFA)R$ 1,481.900,00R$ 2.812,00
GARRAFÕES VAZIOS DE 20L(VASILHAME) (GARRAFÃO)R$ 23,795,00R$ 118,95
ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200 ML (CAIXA)R$ 28,2925,00R$ 707,25
Lista de Dotações do Contrato
ClassificaçãoElemento de DespesaSub-elemento de DespesaFonte de RecursosValor Destinado
18 01 04 122 2109 2.414 3.3.90.30.073.3.90.30.00 - Material de Consumo07 - Gêneros de alimentação1001000000 - Recursos OrdináriosR$ 4.108,45
18 01 04 122 2109 2.414 3.3.90.30.193.3.90.30.00 - Material de Consumo19 - Material de acondicionamento e embalagem1001000000 - Recursos OrdináriosR$ 118,95
VALOR TOTAL: R$ 4.227,40
Lista de Aditivos
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Lista de Fiscais do Contrato
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