DADOS DO CONTRATO: Nº 159120010203
Contratado: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME
Valor: R$ 10.811,82
Unidade Orçamentária: 1591 - Fundo Municipal de Assistência Social
Vigência:
02/01/2020
100,00%
30/06/2020
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se a AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÕES COM 20L, de interesse da unidade gestora contratante.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS EM GARRAFÕES DE 20L (GARRAFAO 20.0 LITRO) | R$ 4,91 | 2.202,00 | R$ 10.811,82 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
---|---|---|---|---|
15 91 08 244 1209 2.101 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 0,00 |
15 91 08 243 1209 2.178 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1001000000 - Recursos Ordinários | R$ 0,00 |
15 91 08 244 1209 2.094 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | R$ 0,00 |
15 91 08 244 1217 2.220 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 07 - Gêneros de alimentação | 1001000000 - Recursos Ordinários | R$ 0,00 |
VALOR TOTAL: | R$ 0,00 |