DADOS DO CONTRATO: Nº 149220092102
Contratado: C. M. FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Valor: R$ 6.980,00
Unidade Orçamentária: 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de
Vigência:
21/09/2020
100,00%
31/12/2020
Objeto:
O objeto do presente contrato destina-se a aquisição de medicamentos (Aminofilina, entre outros) para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, causador da COVID-19, de interesse da Unidade Gestora Contratante.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: C. M. FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
371010 - AMINOFILINA 24MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 10ML UNIDADE 1.0 AMPOLA (UNIDADE 1.0 AMPOLA) | R$ 1,06 | 500,00 | R$ 530,00 |
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL C/ 20ML (FRASCO) | R$ 3,12 | 1.500,00 | R$ 4.680,00 |
390554 - FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML AMPOLA 1.0 UNIDADE (AMPOLA 1.0 UNIDADE) | R$ 0,59 | 3.000,00 | R$ 1.770,00 |
LOTE N°: 7
FORNECEDOR: C. M. FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
371010 - AMINOFILINA 24MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 10ML UNIDADE 1.0 AMPOLA (UNIDADE 1.0 AMPOLA) | R$ 1,06 | 500,00 | R$ 530,00 |
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL C/ 20ML (FRASCO) | R$ 3,12 | 1.500,00 | R$ 4.680,00 |
390554 - FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML AMPOLA 1.0 UNIDADE (AMPOLA 1.0 UNIDADE) | R$ 0,59 | 3.000,00 | R$ 1.770,00 |
LOTE N°: 13
FORNECEDOR: C. M. FORTI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
371010 - AMINOFILINA 24MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 10ML UNIDADE 1.0 AMPOLA (UNIDADE 1.0 AMPOLA) | R$ 1,06 | 500,00 | R$ 530,00 |
CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL C/ 20ML (FRASCO) | R$ 3,12 | 1.500,00 | R$ 4.680,00 |
390554 - FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2 ML AMPOLA 1.0 UNIDADE (AMPOLA 1.0 UNIDADE) | R$ 0,59 | 3.000,00 | R$ 1.770,00 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
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14 92 10 122 1201 2.483 3.3.90.30.09 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 09 - Material farmacológico | 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 6.980,00 |
VALOR TOTAL: | R$ 6.980,00 |