DADOS DO CONTRATO: Nº 061021040106

Contratado: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP

Valor: R$ 1.391,03

Unidade Orçamentária: 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Vigência:

01/04/2021

100,00%

30/06/2021

Objeto:

O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ITENS DO LOTE 04, DE INTERESSE DA UNIDADE GESTORA CONTRATANTE.

Lista de Documentos Do Contrato
Nº do DocumentoTítulo
LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 4
FORNECEDOR: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, TEXTURA MACIA, ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, MEDIDAS MÍNIMAS DE 100 X 75MM. COMPOSIÇÃO: LÃ DE AÇO CARBONO. PACOTE COM 08 UNIDADES. (PACOTE)R$ 1,8315,00R$ 27,45
ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, SINTÉTICA, LADO EM ESPUMA POLIURETANO, OUTRO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA, MEDIDAS APROXIMADAS: 100 X 70 X 20MM. CAIXA COM 60 UNIDADES. (CAIXA)R$ 42,225,00R$ 211,10
INSETICIDA TIPO SPRAY COM MÉDIA TOXIDADE, A BASE DE ÁGUA, EXTERMINA QUALQUER TIPO DE INSETO CASEIRO, ACONDICIONADO EM TUBOS DE NO MÍNIMO 300ML E ESPECIFICANDO O PRAZO DE VALIDADE. (UNIDADE)R$ 13,6215,00R$ 204,30
PURIFICADOR DE AR (NEUTRALIZADOR DE ODORES) EMBALAGEM EM TUBO AEROSOL COM 360ML. (FRASCO)R$ 12,4225,00R$ 310,50
PANO PARA CHÃO EM ALGODÃO CRU, MEDINDO NO MÍNIMO 40X66CM, NA COR BRANCA SEM ESTAMPAS. (UNIDADE)R$ 3,9030,00R$ 117,00
FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, COM BORDAS COSTURADAS, MEDINDO 40 X 60CM (UNIDADE)R$ 2,5810,00R$ 25,80
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO. (UNIDADE)R$ 2,8810,00R$ 28,80
DESODORANTE EM PEDRA PARA VASO SANITÁRIO, TIPO ARREDONDADA, COM SUPORTE, FRAGRÂNCIA FLORAL EM CONSISTÊNCIA SÓLIDA, CONDICIONADA EM CAIXA COM 12 UNIDADES. (CAIXA)R$ 22,807,00R$ 159,60
PANO DE LIMPEZA DESCARTÁVEL (TIPO CROSS HATCH), COM 300 METROS DE COMPRIMENTO, 30CM DE LARGURA, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO E AÇÃO BACTERICIDA. (ROLO)R$ 153,242,00R$ 306,48
Lista de Dotações do Contrato
ClassificaçãoElemento de DespesaSub-elemento de DespesaFonte de RecursosValor Destinado
06 10 04 129 2106 2.016 3.3.90.30.223.3.90.30.00 - Material de Consumo22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização1001000000 - Recursos OrdináriosR$ 1.391,03
VALOR TOTAL: R$ 1.391,03
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
Nenhum registro encontrado.