DADOS DO CONTRATO: Nº 180121050308
Contratado: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
Valor: R$ 906,44
Unidade Orçamentária: 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE
Vigência:
03/05/2021
100,00%
03/09/2021
Objeto:
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, ITENS DO LOTE 04, DE INTERESSE DA UNIDADE GESTORA CONTRATANTE.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 4
FORNECEDOR: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
DESODORANTE EM PEDRA PARA VASO SANITÁRIO, TIPO ARREDONDADA, COM SUPORTE, FRAGRÂNCIA FLORAL EM CONSISTÊNCIA SÓLIDA, CONDICIONADA EM CAIXA COM 12 UNIDADES. (CAIXA) | R$ 22,80 | 4,00 | R$ 91,20 |
ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, TEXTURA MACIA, ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, MEDIDAS MÍNIMAS DE 100 X 75MM. COMPOSIÇÃO: LÃ DE AÇO CARBONO. PACOTE COM 08 UNIDADES. (PACOTE) | R$ 1,83 | 8,00 | R$ 14,64 |
ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, SINTÉTICA, LADO EM ESPUMA POLIURETANO, OUTRO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA, MEDIDAS APROXIMADAS: 100 X 70 X 20MM. CAIXA COM 60 UNIDADES. (CAIXA) | R$ 42,22 | 2,00 | R$ 84,44 |
INSETICIDA TIPO SPRAY COM MÉDIA TOXIDADE, A BASE DE ÁGUA, EXTERMINA QUALQUER TIPO DE INSETO CASEIRO, ACONDICIONADO EM TUBOS DE NO MÍNIMO 300ML E ESPECIFICANDO O PRAZO DE VALIDADE. (UNIDADE) | R$ 13,62 | 12,00 | R$ 163,44 |
PURIFICADOR DE AR (NEUTRALIZADOR DE ODORES) EMBALAGEM EM TUBO AEROSOL COM 360ML. (FRASCO) | R$ 12,42 | 8,00 | R$ 99,36 |
PANO PARA CHÃO EM ALGODÃO CRU, MEDINDO NO MÍNIMO 40X66CM, NA COR BRANCA SEM ESTAMPAS. (UNIDADE) | R$ 3,90 | 16,00 | R$ 62,40 |
PANO DE LIMPEZA DESCARTÁVEL (TIPO CROSS HATCH), COM 300 METROS DE COMPRIMENTO, 30CM DE LARGURA, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO E AÇÃO BACTERICIDA. (ROLO) | R$ 153,24 | 2,00 | R$ 306,48 |
FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, COM BORDAS COSTURADAS, MEDINDO 40 X 60CM (UNIDADE) | R$ 2,58 | 16,00 | R$ 41,28 |
PANO DE PRATO 100% ALGODÃO. (UNIDADE) | R$ 2,88 | 15,00 | R$ 43,20 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
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18 01 04 122 2109 2.414 3.3.90.30.22 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização | 1001000000 - Recursos Ordinários | R$ 906,44 |
VALOR TOTAL: | R$ 906,44 |