DADOS DO CONTRATO: Nº 200221040102
Contratado: M M GUEDES LTDA
Valor: R$ 1.388,61
Unidade Orçamentária: 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
Vigência:
01/04/2021
100,00%
31/07/2021
Objeto:
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL, DE INTERESSE DA UNIDADE GESTORA CONTRATANTE.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: M M GUEDES LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
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DESINFETANTE LÍQUIDO USO GERAL, AÇÃO BACTERICIDA E GERMICIDA, À BASE DE PINHO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 ML, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA E FABRICANTE. (FRASCO) | R$ 5,03 | 90,00 | R$ 452,70 |
DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL PARA LAVAR LOUÇAS, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, GLICERINA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTES, CORANTES E ÁGUA, FRASCO COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM EM DE 500 ML COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE. (FRASCO) | R$ 2,38 | 90,00 | R$ 214,20 |
SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO, ÁGUA, - CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, CAIXA COM 500 GRAMAS. (CAIXA) | R$ 5,73 | 30,00 | R$ 171,90 |
ÁGUA SANITÁRIA: SOLUÇÃO AQUOSA A BASE DE HIPOCLORITO DE SÁDIO, COM 2 A 2,5% DE CLORO ATIVO, ACONDICIONADA EM FRASCOS DE 1 LITRO. (LITRO) | R$ 2,39 | 90,00 | R$ 215,10 |
ÁCIDO MURIÁTICO, EMBALAGEM COM 1 LITRO - CAIXA COM 12 UNIDADES. (UNIDADE) | R$ 42,81 | 1,00 | R$ 42,81 |
LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA DOMESTICA COM ACAO GERMICIDA, EMBALAGEM DE 500 ML CAIXA COM 12 (CAIXA) | R$ 28,40 | 5,00 | R$ 142,00 |
SABONETE LÍQUIDO, COM PH NEUTRO (7,0) PARA HIGIENE DAS MÃOS, EMBALAGEM DE 1 LITRO, CAIXA COM 12 UNIDADES. (CAIXA) | R$ 41,00 | 3,00 | R$ 123,00 |
POLIDOR PARA ALUMÍNIO, COMPOSTO POR ÁCIDO DOCETIL, BENZENO SULFÔNICO, ÁCIDO MONODECIL ESTER SULFATO DE SÓDIO. FRAGRÊNCIA, CORANTE E ÁGUA, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML (CAIXA) | R$ 26,90 | 1,00 | R$ 26,90 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
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20 02 06 181 1218 2.451 3.3.90.30.22 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização | 1001000000 - Recursos Ordinários | R$ 1.388,61 |
VALOR TOTAL: | R$ 1.388,61 |