DADOS DO CONTRATO: Nº 149021072701
Contratado: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
Valor: R$ 83.352,00
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
27/07/2021
100,00%
31/12/2021
Objeto:
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DO LOTE 04, DE INTERESSE DA UNIDADE GESTORA CONTRATANTE.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 4
FORNECEDOR: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
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DESODORANTE EM PEDRA PARA VASO SANITÁRIO, TIPO ARREDONDADA, COM SUPORTE, FRAGRÂNCIA FLORAL EM CONSISTÊNCIA SÓLIDA, CONDICIONADA EM CAIXA COM 12 UNIDADES. (CAIXA) | R$ 22,80 | 140,00 | R$ 3.192,00 |
ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, TEXTURA MACIA, ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, MEDIDAS MÍNIMAS DE 100 X 75MM. COMPOSIÇÃO: LÃ DE AÇO CARBONO. PACOTE COM 08 UNIDADES. (PACOTE) | R$ 1,83 | 280,00 | R$ 512,40 |
ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, SINTÉTICA, LADO EM ESPUMA POLIURETANO, OUTRO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA, MEDIDAS APROXIMADAS: 100 X 70 X 20MM. CAIXA COM 60 UNIDADES. (CAIXA) | R$ 42,22 | 180,00 | R$ 7.599,60 |
INSETICIDA TIPO SPRAY COM MÉDIA TOXIDADE, A BASE DE ÁGUA, EXTERMINA QUALQUER TIPO DE INSETO CASEIRO, ACONDICIONADO EM TUBOS DE NO MÍNIMO 300ML E ESPECIFICANDO O PRAZO DE VALIDADE. (UNIDADE) | R$ 13,62 | 500,00 | R$ 6.810,00 |
PURIFICADOR DE AR (NEUTRALIZADOR DE ODORES) EMBALAGEM EM TUBO AEROSOL COM 360ML. (FRASCO) | R$ 12,42 | 400,00 | R$ 4.968,00 |
PANO PARA CHÃO EM ALGODÃO CRU, MEDINDO NO MÍNIMO 40X66CM, NA COR BRANCA SEM ESTAMPAS. (UNIDADE) | R$ 3,90 | 7.000,00 | R$ 27.300,00 |
PANO DE LIMPEZA DESCARTÁVEL (TIPO CROSS HATCH), COM 300 METROS DE COMPRIMENTO, 30CM DE LARGURA, COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO E AÇÃO BACTERICIDA. (ROLO) | R$ 153,24 | 200,00 | R$ 30.648,00 |
FLANELA PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, COM BORDAS COSTURADAS, MEDINDO 40 X 60CM (UNIDADE) | R$ 2,58 | 900,00 | R$ 2.322,00 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
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14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.22 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização | 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 83.352,00 |
VALOR TOTAL: | R$ 83.352,00 |