Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022070401

Valor Total do Contrato:R$ 10.392.265,44

Valor Empenhado:R$ 4.301.685,08

Saldo a empenhar:R$ 6.090.580,36

Empenho:20070027

Empenhada em: 20/07/2022
Exercício 2022

Empenho Origem Nº:20070027 do Exercício de 2022

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total do Empenho:R$ 369.342,82

Valor Total Liquidado:R$ 29.580,44

Valor Total Anulado:R$ 200.046,53

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 139.715,85

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 326.719,00


Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa:01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis de interesse da Secretaria de Saúde - ATENÇÃO BÁSICA, fundamentado no pregão eletrônico nº 01.012/2022PE, sob contrato nº 1490.22.07.04.01.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#5694 GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 7,0405242.330,00R$ 298.025,2120.000,000,0022.330,00
#5695 ETANOL. (LITRO)R$ 5,48557.507,20R$ 41.180,757.507,200,000,00
#5696 DIESEL. (LITRO)R$ 6,43954.680,00R$ 30.136,862.800,000,001.880,00
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
2211001422/11/2022PARCIALR$ 200.046,53