Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022070401

Valor Total do Contrato:R$ 10.392.265,44

Valor Empenhado:R$ 4.301.685,08

Saldo a empenhar:R$ 6.090.580,36

Empenho:20070014

Empenhada em: 20/07/2022
Exercício 2022

Empenho Origem Nº:20070014 do Exercício de 2022

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total do Empenho:R$ 160.454,02

Valor Total Liquidado:R$ 16.162,46

Valor Total Anulado:R$ 4.848,77

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 139.442,79

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 326.719,00


Projeto/Atividade:2.069 - Funcionamento dos Serviços Especializados de Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub-elemento de Despesa:01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, de interesse da Secretaria de Saúde - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, fundamentado no pregão eletrônico nº 01.012/2022PE, sob contrato nº 1490.22.07.04.01.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#5694 GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 7,040524.980,00R$ 35.061,790,000,004.980,00
#5695 ETANOL. (LITRO)R$ 5,4855883,20R$ 4.844,79883,200,000,00
#5696 DIESEL. (LITRO)R$ 6,439518.720,00R$ 120.547,440,000,0018.720,00
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
2211001522/11/2022PARCIALR$ 4.848,77