Número:01.001/2020PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.838.596,48
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.792.120,97
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149020040101
Valor Total do Contrato:R$ 9.116.979,80
Valor Empenhado:R$ 8.711.373,40
Saldo a empenhar:R$ 405.606,40
Empenho:01060261
Empenhada em: 01/06/2022Empenho Origem Nº:01060261 do Exercício de 2022
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:4 - 01/04/2022 a 01/04/2023
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:PITAGUARY SERVICOS DE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (73.493.348/0001-31)
Valor Total do Empenho:R$ 139.020,00
Valor Total Liquidado:R$ 19.846,76
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 1.132,02
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 119.173,24
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 3.882,63
Projeto/Atividade:2.082 - Promoção e Vigilância em Saúde
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-elemento de Despesa:14 - Locação bens móveis e outras naturezas e intangíveis
Descrição:
DISPÊNDIO QUE SE FAZ NECESSÁRIO EM FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PASSAGEIROS TIPO VAN, (02 VEÍCULOS), COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO DE Nº 1490.20.04.01.01 E ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 01.001/2020, EMPENHO PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2.022.
Lista de Itens
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
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#12518 | VEÍCULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 10 PESSOAS SENTADAS, COM 03 PORTAS LATERAIS E 01 TRASEIRA, MOTOR DIESEL OU BICOMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE CÚBICA MÍNIMA DE 1.6 LITROS, EQUIPADA COM DIREÇÃO HIDRÁULICA E AR CONDICIONADO. VEÍCULO COM NO MÁXIMO 05 ANOS DE USO. COM MOTORISTA, SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS E DE TERCEIROS E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. (KM) | R$ 3,31 | 42.000,00 | R$ 139.020,00 | 0,00 | 5.996,00 | 36.004,00 |