Número: 13050025
Empenho de: 13/05/2024Fornecedor: FRANCISCO CESAR DE SOUSA (071.396.083-34)
Valor Total do Empenho: R$ 2.430,00
Valor Total Anulado: R$ 0,00
Valor Total Liquidado: R$ 2.430,00
Saldo do Empenho a Liquidar: R$ 0,00
Modalidade: Ordinario
Contrato:
Diária: 13050004 - FRANCISCO CESAR DE SOUSA
Histórico:
concessão de 03 ( três) diárias para o servidor público Francisco César de Sousa, matrícula nº 55126, conforme Portaria nº 1.426, de 13 de maio de 2024, o qual empreendera viagem a São Paulo nos dias 21,22 e 23 de maio para participar da 1ª feira EXPOEVTOL 2024.
Liquidação 13050025.001
Valor: R$ 2.430,00
Histórico:
liquidação referente a concessão de três diárias para o servidor público Francisco César de Sousa, matrícula nº 55126, para participar da 1º Feira ExpoEVTOL 2024, conforme Portaria nº 1.426, de 13 de maio de 2024.
Pagamento 07060006
Valor: R$ 2.430,00