Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149021122701

Valor Total do Contrato:R$ 424.554,72

Valor Empenhado:R$ 202.299,73

Saldo a empenhar:R$ 222.254,99

Empenho:03010731

Empenhada em: 03/01/2022
Exercício 2022

Empenho Origem Nº:03010731 do Exercício de 2022

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 774,85

Valor Total Anulado:R$ 8.000,00

Valor Cancelado:R$ 2.846,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.225,15

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 75.597,66


Projeto/Atividade:2.066 - Funcionamento da Unidade - FMS Ad. Central

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-elemento de Despesa:43 - Serviços de energia elétrica


Descrição:

O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, (GRUPO A-CUSD), DA SEDE-SOS-SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2.022, CONFORME CONTRATO Nº 1490.21.12.27.01 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01/DL, EMPENHO PARA ANO/2.022.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#22000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS - CUSD (UNIDADE)R$ 20.000,001,00R$ 20.000,001,000,000,00
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
0109009601/09/2022PARCIALR$ 8.000,00