DADOS DO CONTRATO: Nº 081022030101

Contratado: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME

Valor: R$ 43.659,00

Unidade Orçamentária: 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Vigência:

01/03/2022

100,00%

31/12/2022

Objeto:

Objeto do presente contrato destina-se a aquisição da água mineral e garrafões vazios com 20l visando atender a Secretaria Gestora do Município de Maracanaú.

Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
ÁGUA MINERAL. NATURAL DA FONTE. SEM GÁS. SEM ODOR. CONSUMO HUMANO. ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20L: LISO, TRANSPARENTE (COM NÍTIDA VISIBILIDADE), SEM MANCHAS, SEM FUROS OU MICROFUROS, SEM FISSURAS, SEM AMASSOS, LACRADO COM TAMPA E DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS DNPM E ANVISA, RETORNÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE/POLIPROPILENO/ POLICARBONATO. RÓTULOS (TAMPA E CORPO DO GARRAFÃO) INTACTOS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO IMPRESSOS NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DATA DO ENVASE, VALIDADE, CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS, MARCA, NOME DA FONTE, NOME DA EMPRESA ENGARRAFADORA, CNPJ, N° DO REGISTRO DO MS. (GARRAFÃO)R$ 9,804.200,00R$ 41.160,00
GARRAFÕES VAZIOS DE 20L(VASILHAME) (GARRAFÃO)R$ 24,99100,00R$ 2.499,00
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
ÁGUA MINERAL. NATURAL DA FONTE. SEM GÁS. SEM ODOR. CONSUMO HUMANO. ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20L: LISO, TRANSPARENTE (COM NÍTIDA VISIBILIDADE), SEM MANCHAS, SEM FUROS OU MICROFUROS, SEM FISSURAS, SEM AMASSOS, LACRADO COM TAMPA E DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS DNPM E ANVISA, RETORNÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE/POLIPROPILENO/ POLICARBONATO. RÓTULOS (TAMPA E CORPO DO GARRAFÃO) INTACTOS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO IMPRESSOS NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DATA DO ENVASE, VALIDADE, CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS, MARCA, NOME DA FONTE, NOME DA EMPRESA ENGARRAFADORA, CNPJ, N° DO REGISTRO DO MS. (GARRAFÃO)R$ 9,804.200,00R$ 41.160,00
GARRAFÕES VAZIOS DE 20L(VASILHAME) (GARRAFÃO)R$ 24,99100,00R$ 2.499,00
Lista de Dotações do Contrato
ClassificaçãoElemento de DespesaSub-elemento de DespesaFonte de RecursosValor Destinado
08 10 12 122 2108 2.138 3.3.90.30.073.3.90.30.00 - Material de Consumo07 - Gêneros de alimentação1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - EducaçãoR$ 41.160,00
08 10 12 122 2108 2.138 3.3.90.30.193.3.90.30.00 - Material de Consumo19 - Material de acondicionamento e embalagem1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - EducaçãoR$ 2.499,00
VALOR TOTAL: R$ 43.659,00
Lista de Aditivos
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Lista de Fiscais do Contrato
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