DADOS DO CONTRATO: Nº 041022020101

Contratado: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME

Valor: R$ 1.020,18

Unidade Orçamentária: 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Vigência:

01/02/2022

100,00%

31/12/2022

Objeto:

Objeto do presente contrato destina-se a aquisição da água mineral e garrafões vazios com 20L, visando atender a Secretaria Gestora do Município de Maracanaú.

Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
ÁGUA MINERAL. NATURAL DA FONTE. SEM GÁS. SEM ODOR. CONSUMO HUMANO. ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20L: LISO, TRANSPARENTE (COM NÍTIDA VISIBILIDADE), SEM MANCHAS, SEM FUROS OU MICROFUROS, SEM FISSURAS, SEM AMASSOS, LACRADO COM TAMPA E DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS DNPM E ANVISA, RETORNÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE/POLIPROPILENO/ POLICARBONATO. RÓTULOS (TAMPA E CORPO DO GARRAFÃO) INTACTOS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO IMPRESSOS NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DATA DO ENVASE, VALIDADE, CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS, MARCA, NOME DA FONTE, NOME DA EMPRESA ENGARRAFADORA, CNPJ, N° DO REGISTRO DO MS. (GARRAFÃO)R$ 9,8099,00R$ 970,20
GARRAFÕES VAZIOS DE 20L(VASILHAME) (GARRAFÃO)R$ 24,992,00R$ 49,98
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
ÁGUA MINERAL. NATURAL DA FONTE. SEM GÁS. SEM ODOR. CONSUMO HUMANO. ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20L: LISO, TRANSPARENTE (COM NÍTIDA VISIBILIDADE), SEM MANCHAS, SEM FUROS OU MICROFUROS, SEM FISSURAS, SEM AMASSOS, LACRADO COM TAMPA E DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS DNPM E ANVISA, RETORNÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE/POLIPROPILENO/ POLICARBONATO. RÓTULOS (TAMPA E CORPO DO GARRAFÃO) INTACTOS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO IMPRESSOS NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DATA DO ENVASE, VALIDADE, CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS, MARCA, NOME DA FONTE, NOME DA EMPRESA ENGARRAFADORA, CNPJ, N° DO REGISTRO DO MS. (GARRAFÃO)R$ 9,8099,00R$ 970,20
GARRAFÕES VAZIOS DE 20L(VASILHAME) (GARRAFÃO)R$ 24,992,00R$ 49,98
Lista de Dotações do Contrato
ClassificaçãoElemento de DespesaSub-elemento de DespesaFonte de RecursosValor Destinado
04 10 03 092 2104 2.008 3.3.90.30.193.3.90.30.00 - Material de Consumo19 - Material de acondicionamento e embalagem1500000000 - Recursos não vinculados de ImpostosR$ 1.020,18
VALOR TOTAL: R$ 1.020,18
Lista de Aditivos
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Lista de Fiscais do Contrato
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