DADOS DO CONTRATO: Nº 149022032901
Contratado: PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP
Valor: R$ 170.800,00
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
29/03/2022
100,00%
31/12/2022
Objeto:
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DESTINA-SE A AQIUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DE INTERESSE DA UNIDADE GESTORA CONTRATANTE.
Lista de Documentos Do Contrato
Nº do Documento | Título | |
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LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 7
FORNECEDOR: PEDRO PAULO PAIVA RODRIGUES EPP
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
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PAPEL TOALHA 22X20,7 CM, INTERFOLHA, FOLHA SIMPLES, CAIXA COM 2.000 FOLHAS, VARIAÇÃO +1- 0,5CM, 02 DOBRAS, 100% CELULOSE VIRGEM, ALTA QUALIDADE, INODORO, COR BRANCA, EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, COM LAUDO TÉCNICO E MARCA DO FABRICANTE. FICHA TÉCNICA E RELATÓRIO DE ESTUDO DE IRRITAÇÃO - DÉRMICA REPETIDA. (PACOTE) | R$ 24,40 | 7.000,00 | R$ 170.800,00 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
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14 90 10 301 1201 2.071 3.3.90.30.22 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 22 - Material de limpeza e produtos de higienização | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 97.600,00 |
14 90 10 302 1201 2.069 3.3.90.30.22 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 22 - Material de limpeza e produtos de higienização | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 48.800,00 |
14 90 10 305 1201 2.082 3.3.90.30.22 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 22 - Material de limpeza e produtos de higienização | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 24.400,00 |
VALOR TOTAL: | R$ 170.800,00 |