DADOS DO CONTRATO: Nº 081022040704

Contratado: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Valor: R$ 27.380,75

Unidade Orçamentária: 0810 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Vigência:

07/04/2022

100,00%

31/12/2022

Objeto:

O objeto do presente Contrato destina-se a aquisição de material de consumo em geral, de interesse da Secretaria de Educação.

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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 8
FORNECEDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA SIMPLES, 100% FIBRAS VIRGENS, MEDIDAS: 23,5 X 22CM. PACOTE COM 50 UNIDADES, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. (PACOTE)R$ 1,6029,00R$ 46,40
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA - CAPACIDADE 180ML, CONDICIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA, ISENTO DE QUAISQUER DEFORMAÇÕES. ACONDICIONADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ SEU USO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE. DEVERÁ ATENDER AS CONDIÇÕES GERAIS DA NBR1465 E NBR13230 DA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES (PACOTE)R$ 4,654.635,00R$ 21.552,75
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ - CAPACIDADE 50ML, CONDICIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA, ISENTO DE QUAISQUER DEFORMAÇÕES. ACONDICIONADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ SEU USO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE. DEVERÁ ATENDER AS CONDIÇÕES GERAIS DA NBR1465 E NBR13230 DA ABNI, PACOTE COM 100 UNIDADES (PACOTE)R$ 2,322.385,00R$ 5.533,20
COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL P/ SOPA (TAMANHO GRANDE) CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, BMC OU SMC, NA COR BRANCA OU TRANSLÚCIDA, VIRGEM DE 1° USO, ATÓXICO E PIGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA EM TODA PEÇA. PAREDES LISAS, SEM REENTRÂNCIAS OU RESSALTOS. DIMENSÕES: COMPRIMENTO TOTAL 18CM (CABO 13CM E CONCHA 5CM), ESPESSURA DO CABO 4MM, DIÂMETRO DA CONCHA 4 CM E CAPACIDADE DE 10MI. (PACOTE)R$ 3,4572,00R$ 248,40
Lista de Dotações do Contrato
ClassificaçãoElemento de DespesaSub-elemento de DespesaFonte de RecursosValor Destinado
08 10 12 122 2108 2.138 3.3.90.30.213.3.90.30.00 - Material de Consumo21 - Material de copa e cozinha1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - EducaçãoR$ 27.380,75
VALOR TOTAL: R$ 27.380,75
Lista de Aditivos
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Lista de Fiscais do Contrato
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