DADOS DO CONTRATO: Nº 159122042604
Contratado: SALAZAR PRIMO SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI
Valor: R$ 14.837,99
Unidade Orçamentária: 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Vigência:
26/04/2022
100,00%
31/12/2022
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAIS GRÁFICOS E DE COMUNICAÇÃO VISUAL - ITENS DO LOTE 04), DE INTERESSE DA UNIDADE GESTORA CONTRATANTE.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 4
FORNECEDOR: SALAZAR PRIMO SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
---|---|---|---|
CAPA DE PROCESSO, NO FORMATO 47,5X33CM (LARGURA/ALTURA) ABERTO, 4X0 COR NO PAPEL OFF-SET 180G (MILHEIRO) | R$ 686,83 | 8,00 | R$ 5.494,64 |
CERTIFICADOS 21 X 29,7CM 4 X 1 CORES TINTA ESCALA EM OFFSET 180G GRAVAÇÃO EM CHAPA (CENTO) | R$ 225,50 | 5,00 | R$ 1.127,50 |
CARTAZES, A 4X0 COR NO FORMATO 31X42CM NO PAPEL COUCHE LISO L2 150G. (50 MODELOS) (CENTO) | R$ 250,00 | 2,00 | R$ 500,00 |
CARTAZES, A 4X0 COR NO FORMATO 62X42CM NO PAPEL COUCHE LISO L2 150G. (50 MODELOS (CENTO) | R$ 305,00 | 15,00 | R$ 4.575,00 |
CERTIFICADOS DIVERSOS, FORMATO 210 X 297MM, A 4X0 COR NO PAPEL COUCHÊ FOSCO 250G. (CENTO) | R$ 163,50 | 5,00 | R$ 817,50 |
CERTIFICADOS DIVERSOS, FORMATO 210 X 297MM, A 4X1 COR NO PAPEL COUCHÊ FOSCO 250G. (CENTO) | R$ 200,50 | 5,00 | R$ 1.002,50 |
PASTA COM BOLSO, A 4X0 COR NO FORMATO 32X44CM NO PAPEL TRIPLEX 280G. (50 MODELOS) (CENTO) | R$ 264,17 | 5,00 | R$ 1.320,85 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
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15 91 08 244 1209 2.101 3.3.90.30.41 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 41 - Material p/ utilização em gráfica | 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS | R$ 0,00 |
15 91 08 244 1209 2.101 3.3.90.30.41 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 41 - Material p/ utilização em gráfica | 2661000000 - Rec. à Assistência Social-FEAS | R$ 0,00 |
15 91 08 244 1209 2.094 3.3.90.30.41 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 41 - Material p/ utilização em gráfica | 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS | R$ 0,00 |
15 91 08 243 1209 2.398 3.3.90.30.41 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 41 - Material p/ utilização em gráfica | 2660000000 - Transferência de Recurso do FNAS | R$ 5.564,66 |
VALOR TOTAL: | R$ 5.564,66 |
Lista de Aditivos
# | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
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1 | 26/05/2022 | Nova Unidade Orçamentária |