DADOS DO CONTRATO: Nº 190122032803
Contratado: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Valor: R$ 244,96
Unidade Orçamentária: 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Vigência:
28/03/2022
100,00%
28/07/2022
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL - LOTE 08, de interesse da Unidade Gestora Contratante.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 8
FORNECEDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
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GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA SIMPLES, 100% FIBRAS VIRGENS, MEDIDAS: 23,5 X 22CM. PACOTE COM 50 UNIDADES, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. (PACOTE) | R$ 1,60 | 40,00 | R$ 64,00 |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA - CAPACIDADE 180ML, CONDICIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA, ISENTO DE QUAISQUER DEFORMAÇÕES. ACONDICIONADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ SEU USO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE. DEVERÁ ATENDER AS CONDIÇÕES GERAIS DA NBR1465 E NBR13230 DA ABNT, PACOTE COM 100 UNIDADES (PACOTE) | R$ 4,65 | 30,00 | R$ 139,50 |
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ - CAPACIDADE 50ML, CONDICIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA, ISENTO DE QUAISQUER DEFORMAÇÕES. ACONDICIONADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ SEU USO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE. DEVERÁ ATENDER AS CONDIÇÕES GERAIS DA NBR1465 E NBR13230 DA ABNI, PACOTE COM 100 UNIDADES (PACOTE) | R$ 2,32 | 3,00 | R$ 6,96 |
COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL P/ SOPA (TAMANHO GRANDE) CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, BMC OU SMC, NA COR BRANCA OU TRANSLÚCIDA, VIRGEM DE 1° USO, ATÓXICO E PIGMENTAÇÃO HOMOGÊNEA EM TODA PEÇA. PAREDES LISAS, SEM REENTRÂNCIAS OU RESSALTOS. DIMENSÕES: COMPRIMENTO TOTAL 18CM (CABO 13CM E CONCHA 5CM), ESPESSURA DO CABO 4MM, DIÂMETRO DA CONCHA 4 CM E CAPACIDADE DE 10MI. (PACOTE) | R$ 3,45 | 10,00 | R$ 34,50 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
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19 01 04 122 2117 2.420 3.3.90.30.21 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 21 - Material de copa e cozinha | 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos | R$ 244,96 |
VALOR TOTAL: | R$ 244,96 |