Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:111022070401

Valor Total do Contrato:R$ 376.891,05

Valor Empenhado:R$ 179.809,87

Saldo a empenhar:R$ 197.081,18

Empenho:02010401

Empenhada em: 02/01/2023
Exercício 2023

Empenho Origem Nº:02010401 do Exercício de 2023

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total do Empenho:R$ 20.606,25

Valor Total Liquidado:R$ 9.690,34

Valor Total Anulado:R$ 9.751,10

Valor Cancelado:R$ 1.164,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.164,81

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 62.807,02


Projeto/Atividade:2.166 - Funcionamento da Unidade - SECTIFT

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS


Descrição:

O valor que se empenha é para fazer face as despesas de prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico, de interesse da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Formação Tecnológica. Conforme Pregão Eletrônico nº 01.012/2022 e contrato nº 1110.22.07.04.01. Referente aos meses de Janeiro a Março/2023.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#5694 GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 7,382.500,00R$ 18.450,001.220,000,001.280,00
#5695 ETANOL. (LITRO)R$ 5,75375,00R$ 2.156,25130,000,00245,00
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
1307000113/07/2023PARCIALR$ 9.751,10