Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149021122701

Valor Total do Contrato:R$ 424.554,72

Valor Empenhado:R$ 202.299,73

Saldo a empenhar:R$ 222.254,99

Empenho:02010634

Empenhada em: 02/01/2023
Exercício 2023

Empenho Origem Nº:02010634 do Exercício de 2023

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)

Aditivo:1 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total do Empenho:R$ 35.138,68

Valor Total Liquidado:R$ 18.811,35

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 16.327,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.327,33

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA


Descrição:

O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, (GRUPO A-CUSD), DAS UBAS - INDUSTRIAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2.023, CONFORME CONTRATO Nº 1490.21.12.27.01 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01/DL, EMPENHO PARA ANO/2.023.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#22000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS - CUSD (UNIDADE)R$ 35.138,681,00R$ 35.138,680,000,001,00
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.