Empenho:02010896
Empenhada em: 02/01/2023Empenho Origem Nº:02010896 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:OI S.A. (76.535.764/0001-43)
Valor Total do Empenho:R$ 1.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.482,31
Valor Total Anulado:R$ 317,69
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.149 - Apoio aos Conselhos Municipais de Controle Social (CAE/ FUNDEB/ CME)
Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:55 - Serviços Laboratoriais
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA, JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, NO EXERCÍCIO 2023.
Lista de Itens
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
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#5439 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA- SEDUC (MÊS) | R$ 150,00 | 12,00 | R$ 1.800,00 | 2,117933 | 0,00 | 9,882067 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
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01120684 | 01/12/2023 | PARCIAL | R$ 317,69 |