Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:160121122701
Valor Total do Contrato:R$ 767.029,92
Valor Empenhado:R$ 628.760,43
Saldo a empenhar:R$ 138.269,49
Empenho:01020214
Empenhada em: 01/02/2023Empenho Origem Nº:01020214 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Aditivo:1 - 27/12/2022 a 27/12/2023
Unidade Orçamentária:1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total do Empenho:R$ 191.757,48
Valor Total Liquidado:R$ 132.484,21
Valor Total Anulado:R$ 26.000,00
Valor Cancelado:R$ 33.273,27
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 33.273,27
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 26.000,00
Projeto/Atividade:2.358 - Funcionamento da Unidade -SETEE
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 1601.21.12.27.01 ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL
Lista de Itens
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 1,00 | 191.757,48 | R$ 191.757,48 | 13.000,00 | 29.701,45 | 149.056,03 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
---|---|---|---|
01030017 | 01/03/2023 | PARCIAL | R$ 13.000,00 |
01120033 | 01/12/2023 | PARCIAL | R$ 13.000,00 |