Dados da Licitação:

Número:08.021/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 12.617.798,29

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 10.695.332,09

Saldo a Contratar:R$ 1.922.466,20

Dados do Contrato:

Número:081023010205

Valor Total do Contrato:R$ 646.810,93

Valor Empenhado:R$ 482.526,70

Saldo a empenhar:R$ 164.284,23

Empenho:03050008

Empenhada em: 03/05/2023
Exercício 2023

Empenho Origem Nº:03050008 do Exercício de 2023

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total do Empenho:R$ 73.182,37

Valor Total Liquidado:R$ 60.456,80

Valor Total Anulado:R$ 12.725,57

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 164.284,23


Projeto/Atividade:2.160 - Alimentação Escolar (PNAEF)

Fonte:1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO


Descrição:

Referente a aquisição dos gêneros alimentícios, destinado aos alunos beneficiados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar no Ensino Fundamental - PNAF, conforme contrato N° 0810.23.01.02.05, gerado a partir do Pregão Eletrônico, tombado sob N° 08.021/2021, Ata de Registro de Preço, tombado sob N° 08.003/2022.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#4958 FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 (KG)R$ 7,936.364,00R$ 50.466,520,006.364,000,00
#4959 FEIJÃO PRETO TIPO 1 (KG)R$ 8,091.573,00R$ 12.725,571.573,000,000,00
#5963 COLORIFICO - EMBALAGEM PRIMARIA EM PACOTES DE 100G, INVIOLADOS E LIVRES DE IMPUR (PACOTE)R$ 0,9210.859,00R$ 9.990,280,0010.859,000,00
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
2711000527/11/2023PARCIALR$ 12.725,57