Dados da Licitação:

Número:14.005/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 613.080,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 689.715,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149023041802

Valor Total do Contrato:R$ 306.540,00

Valor Empenhado:R$ 296.322,00

Saldo a empenhar:R$ 10.218,00

Empenho:31050006

Empenhada em: 31/05/2023
Exercício 2023

Empenho Origem Nº:31050006 do Exercício de 2023

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)

Valor Total do Empenho:R$ 51.090,00

Valor Total Liquidado:R$ 51.090,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 10.218,00


Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa:03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, FUNDAMENTADO NO PREGAO ELETRONICO Nº14.005/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº14.013/2023, SOB CONTRATO Nº1490.23.04.18.02, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#13379 CESTA BÁSICA (UNIDADE) (UNIDADE)R$ 204,36250,00R$ 51.090,000,00250,000,00
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.