Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081022070401

Valor Total do Contrato:R$ 2.864.884,88

Valor Empenhado:R$ 1.666.780,42

Saldo a empenhar:R$ 1.198.104,46

Empenho:20070012

Empenhada em: 20/07/2023
Exercício 2023

Empenho Origem Nº:20070012 do Exercício de 2023

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:2 - 20/07/2023 a 20/07/2024

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total do Empenho:R$ 67.588,99

Valor Total Liquidado:R$ 28.436,04

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 39.152,95

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 197.128,62


Projeto/Atividade:2.146 - Manutenção do Ensino Fundamental

Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS


Descrição:

Referente a aquisição de combustível (gasolina comum), conforme 2° aditivo ao contrato nº 0810.22.07.04.01, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01.012/2022, destinados a uma motocicleta, uma roçadeira, 6 (seis) carros sedan e uma pick-up strada, de interesse da Secretaria de Educação, pelo período de 06(seis) meses.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#5694 GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 7,040529.600,00R$ 67.588,990,000,009.600,00
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.