Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:071022070401

Valor Total do Contrato:R$ 1.154.507,92

Valor Empenhado:R$ 212.557,40

Saldo a empenhar:R$ 941.950,52

Empenho:20070014

Empenhada em: 20/07/2023
Exercício 2023

Empenho Origem Nº:20070014 do Exercício de 2023

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:1 - 20/07/2023 a 20/07/2024

Unidade Orçamentária:0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.449,67

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 17.550,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.550,33

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 198.222,34


Projeto/Atividade:2.037 - EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE URBANO

Fonte:1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS


Descrição:

EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, CONFORME CONTRATO N° 0710.22.07.04.01 E ADITIVO DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO PE N° 01.012/2022, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#5694 GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 13.000,001,00R$ 13.000,000,000,001,00
#5696 DIESEL. (LITRO)R$ 17.000,001,00R$ 17.000,000,000,001,00
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.