Número:0810.18.12.03.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 35.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081019011401
Valor Total do Contrato:R$ 35.000,00
Valor Empenhado:R$ 9.431,89
Saldo a empenhar:R$ 25.568,11
Empenho:01080202
Empenhada em: 01/08/2023Empenho Origem Nº:01080202 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)
Aditivo:5 - 21/01/2023 a 21/01/2024
Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)
Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 600,85
Valor Total Anulado:R$ 1.399,15
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 3.899,15
Projeto/Atividade:2.138 - Funcionamento da Unidade - SEDUC
Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Descrição:
Referente à prestação, pela ECT, de serviços e venda de produtos, que atendam às necessidades da Secretaria de Educação, conforme o 5º aditivo ao contrato nº 0810.19.01.14.01, originado através do Processo de Inexigibilidade Nº 0810.18.12.03.01/IL , com relação ao período: agosto à dezembro. Complementar ao Empenho n° 02010558
Lista de Itens
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
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#5321 | SERVIÇO DE POSTAGEM, TELEMÁTICOS (TELEGRAMAS) E REMESSA DE DOCUMENTOS VIA LINHA EXPRESSA (SEDEX) NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL ALÉM DOS SERVIÇOS DE REMESSA DE DOCUMENTOS. (SERVIÇO) | R$ 2.000,00 | 1,00 | R$ 2.000,00 | 0,699575 | 0,00 | 0,300425 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
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01120719 | 01/12/2023 | PARCIAL | R$ 1.399,15 |