Número:01.006/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.521.503,17
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.276.335,72
Saldo a Contratar:R$ 245.167,45
Número:159123071803
Valor Total do Contrato:R$ 55.799,82
Valor Empenhado:R$ 55.799,82
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Empenho:17080024
Empenhada em: 17/08/2023Empenho Origem Nº:17080024 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fornecedor:MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)
Valor Total do Empenho:R$ 55.799,82
Valor Total Liquidado:R$ 55.799,82
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.101 - Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Básica
Fonte:1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa:4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa:14 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS/UTENSÍLIOS/EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS E DE NATUREZA INDUSTRIAL, ITENS DOS LOTES 07, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCA SOCIAL, CONTRATO Nº 1591.23.07.18.03, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.006/2023.
Lista de Itens
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
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