Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022070401

Valor Total do Contrato:R$ 10.392.265,44

Valor Empenhado:R$ 4.301.685,08

Saldo a empenhar:R$ 6.090.580,36

Empenho:02100067

Empenhada em: 02/10/2023
Exercício 2023

Empenho Origem Nº:02100067 do Exercício de 2023

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:2 - 20/07/2023 a 20/07/2024

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total do Empenho:R$ 16.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.240,36

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 1.759,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.759,64

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 2.014.756,01


Projeto/Atividade:2.082 - Promoção e Vigilância em Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustiveis, atraves de cartao eletronico ou microprocessado, de interesse da Secretaria de Saude - Vigilancia, fundamentado no pregao eletronico nº01.012/2022, sob contrato nº1490.22.07.04.01. Complementar ao Empenho Original Nº 20070046


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#5694 GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 11.000,001,00R$ 11.000,000,000,001,00
#5696 DIESEL. (LITRO)R$ 5.000,001,00R$ 5.000,000,000,001,00
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.