Número:10.017/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.599.959,23
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.199.918,46
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101023082301
Valor Total do Contrato:R$ 3.199.918,46
Valor Empenhado:R$ 2.325.797,48
Saldo a empenhar:R$ 874.120,98
Empenho:30100004
Empenhada em: 30/10/2023Empenho Origem Nº:30100004 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor:C. R. NAPRAVNIK LTDA (37.830.136/0001-39)
Valor Total do Empenho:R$ 56.209,99
Valor Total Liquidado:R$ 56.209,99
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 434.436,28
Projeto/Atividade:1.221 - Recuperação de Pavimentação de Vias Urbanas
Fonte:1750000000 - CIDE
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Descrição:
Contratação de empresa para o serviço de manutenção preventiva e corretiva e reposição de peças dos equipamentos da usina de asfalto pelo período de novembro e dezembro, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, conforme o 1º aditivo do contrato n°1010.23.08.23.01, com fundamento na modalidade de licitação pregão eletrônico N° 10.017/2023 .
Lista de Itens
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
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#15411 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A USINA (MÊS) | R$ 56.209,99 | 1,00 | R$ 56.209,99 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |