Dados da Licitação:

Número:10.017/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.599.959,23

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.199.918,46

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101023082301

Valor Total do Contrato:R$ 3.199.918,46

Valor Empenhado:R$ 2.325.797,48

Saldo a empenhar:R$ 874.120,98

Empenho:30100004

Empenhada em: 30/10/2023
Exercício 2023

Empenho Origem Nº:30100004 do Exercício de 2023

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor:C. R. NAPRAVNIK LTDA (37.830.136/0001-39)

Valor Total do Empenho:R$ 56.209,99

Valor Total Liquidado:R$ 56.209,99

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 434.436,28


Projeto/Atividade:1.221 - Recuperação de Pavimentação de Vias Urbanas

Fonte:1750000000 - CIDE

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS


Descrição:

Contratação de empresa para o serviço de manutenção preventiva e corretiva e reposição de peças dos equipamentos da usina de asfalto pelo período de novembro e dezembro, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, conforme o 1º aditivo do contrato n°1010.23.08.23.01, com fundamento na modalidade de licitação pregão eletrônico N° 10.017/2023 .


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#15411 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A USINA (MÊS)R$ 56.209,991,00R$ 56.209,990,000,001,00
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.