Dados da Licitação:

Número:14922020080301

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.879.922,04

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 23.553.236,63

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149220091001

Valor Total do Contrato:R$ 23.553.236,63

Valor Empenhado:R$ 15.229.987,99

Saldo a empenhar:R$ 8.323.248,64

Empenho:01120214

Empenhada em: 01/12/2023
Exercício 2023

Empenho Origem Nº:01120214 do Exercício de 2023

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)

Aditivo:12 - 10/12/2023 a 10/06/2024

Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fornecedor:COOPANEST/CE COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA (11.807.245/0001-41)

Valor Total do Empenho:R$ 392.773,47

Valor Total Liquidado:R$ 361.985,30

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 30.788,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30.788,17

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 772.566,04


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa:99 - SEM SUBELEMENTO


Descrição:

Referente a RELANÇAMENTO DO EMPENHO 02010137 para fazer face as despesas com os serviços técnicos especializados de médicos anestesiologistas oriundo do Processo de Inexigibilidade nº 1492.2020.0803.01-IL que gerou o Contrato nº 1492.20.09.10.01 e aditivos para o período de OUTUBRO E NOVEMBRO de 2023, conforme itens anexo.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#6186 OUTROS SERVICOS DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS (MÊS)R$ 15.000,005,818592R$ 87.278,880,005,3152290,503363
#6187 DESPESAS OPERACIONAIS (MÊS)R$ 232.377,240,10R$ 23.237,720,000,000,10
#19047 PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA (PLANTÃO)R$ 2.460,6237,551901R$ 92.400,960,0037,5519010,00
#19048 PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA-FEIRA À QUINTA-FEIRA (PLANTÃO)R$ 2.596,3745,87442R$ 119.106,970,0045,874420,00
#19049 PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO AOS SÁBADOS , DOMINGOS, FERIADOS E DIAS SANTOS (PLANTÃO)R$ 3.104,7010,00R$ 31.047,000,0010,000,00
#19050 PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO AS SEXTAS, SÁBADOS, DOMINGOS , FERIADOS E DIAS SANTOS (PLANTÃO)R$ 3.157,9112,572221R$ 39.701,940,0012,572220,000001
Lista de Liquidações
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Lista de Pagamentos
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Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.