Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:01120259

Empenhada em: 01/12/2023
Exercício 2023

Empenho Origem Nº:01120259 do Exercício de 2023

Modalidade de Empenho:Ordinário

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total do Empenho:R$ 5.776,07

Valor Total Liquidado:R$ 5.776,07

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.084 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Vigilância em Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa:15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento das GUIAS de INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, de interesse da Secretaria de Saude - Vigilância Sanitária. Complementar ao Empenho Original Nº º 01110179


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
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Lista de Pagamentos
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Lista de Anulações
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