Dados da Licitação:

Número:14922020080301

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.879.922,04

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 23.553.236,63

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149220091001

Valor Total do Contrato:R$ 23.553.236,63

Valor Empenhado:R$ 15.229.987,99

Saldo a empenhar:R$ 8.323.248,64

Empenho:01120265

Empenhada em: 01/12/2023
Exercício 2023

Empenho Origem Nº:01120265 do Exercício de 2023

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)

Aditivo:12 - 10/12/2023 a 10/06/2024

Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fornecedor:COOPANEST/CE COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA (11.807.245/0001-41)

Valor Total do Empenho:R$ 487.942,53

Valor Total Liquidado:R$ 356.074,51

Valor Total Anulado:R$ 128.425,61

Valor Cancelado:R$ 3.442,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.442,41

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 644.140,43


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa:99 - SEM SUBELEMENTO


Descrição:

complementação ao empenho de nº 01110191 para fazer face as despesas com os serviços técnicos especializados de médicos anestesiologistas oriundo do Processo de Inexigibilidade nº 1492.2020.0803.01-IL que gerou o Contrato nº 1492.20.09.10.01 e aditivos para o período de DEZEMBRO de 2023, conforme itens anexo.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#6186 OUTROS SERVICOS DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS (MÊS)R$ 15.000,006,00R$ 90.000,004,300,001,70
#6187 DESPESAS OPERACIONAIS (MÊS)R$ 232.377,240,105R$ 24.399,610,0260,000,079
#19047 PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA (PLANTÃO)R$ 2.460,6235,00R$ 86.121,700,000,0035,00
#19048 PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA-FEIRA À QUINTA-FEIRA (PLANTÃO)R$ 2.596,3731,00R$ 80.487,474,000,0027,00
#19049 PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO AOS SÁBADOS , DOMINGOS, FERIADOS E DIAS SANTOS (PLANTÃO)R$ 3.104,7020,00R$ 62.094,000,000,0020,00
#19050 PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO AS SEXTAS, SÁBADOS, DOMINGOS , FERIADOS E DIAS SANTOS (PLANTÃO)R$ 3.157,9125,00R$ 78.947,752,000,0023,00
#19051 PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO NOS FERIADOS ESPECIAIS: CARNAVAL(DOMINGO, SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA). SEMANA SANTA( SEXTA-FEIRA), SÁBADO E DOMINGO ) DIA DE NATAL E DIA 1 DE JANEIRO (PLANTÃO)R$ 3.943,158,00R$ 31.545,205,000,003,00
#19053 PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO NOS FERIADOS ESPECIAIS: CARAVAL (SÁBADO, DOMINGO, SEGUNDA, TERÇA-FEIRA), SEMANA SANTA (SEXTA, SÁBADO E DOMINGO ) VÉSPERA DE ANO NOVO E DIA 1 DE JANEIRO (PLANTÃO)R$ 4.293,358,00R$ 34.346,805,000,003,00
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
2912026129/12/2023PARCIALR$ 128.425,61