DADOS DO CONTRATO: Nº 149222092101

Contratado: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME

Valor: R$ 13.009,50

Unidade Orçamentária: 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Vigência:

21/09/2022

100,00%

31/12/2022

Objeto:

Objeto do presente contrato destina-se a aquisição de água mineral e garrafões vazios de 20 litros, de interesse da Unidade Gestora contratante.

Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 1
FORNECEDOR: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
ÁGUA MINERAL. NATURAL DA FONTE. SEM GÁS. SEM ODOR. CONSUMO HUMANO. ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20L: LISO, TRANSPARENTE (COM NÍTIDA VISIBILIDADE), SEM MANCHAS, SEM FUROS OU MICROFUROS, SEM FISSURAS, SEM AMASSOS, LACRADO COM TAMPA E DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS DNPM E ANVISA, RETORNÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE/POLIPROPILENO/ POLICARBONATO. RÓTULOS (TAMPA E CORPO DO GARRAFÃO) INTACTOS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO IMPRESSOS NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DATA DO ENVASE, VALIDADE, CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS, MARCA, NOME DA FONTE, NOME DA EMPRESA ENGARRAFADORA, CNPJ, N° DO REGISTRO DO MS. (GARRAFÃO)R$ 9,801.200,00R$ 11.760,00
GARRAFÕES VAZIOS DE 20L(VASILHAME) (GARRAFÃO)R$ 24,9950,00R$ 1.249,50
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA ME
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
ÁGUA MINERAL. NATURAL DA FONTE. SEM GÁS. SEM ODOR. CONSUMO HUMANO. ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20L: LISO, TRANSPARENTE (COM NÍTIDA VISIBILIDADE), SEM MANCHAS, SEM FUROS OU MICROFUROS, SEM FISSURAS, SEM AMASSOS, LACRADO COM TAMPA E DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS DNPM E ANVISA, RETORNÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE/POLIPROPILENO/ POLICARBONATO. RÓTULOS (TAMPA E CORPO DO GARRAFÃO) INTACTOS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO IMPRESSOS NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DATA DO ENVASE, VALIDADE, CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS, MARCA, NOME DA FONTE, NOME DA EMPRESA ENGARRAFADORA, CNPJ, N° DO REGISTRO DO MS. (GARRAFÃO)R$ 9,801.200,00R$ 11.760,00
GARRAFÕES VAZIOS DE 20L(VASILHAME) (GARRAFÃO)R$ 24,9950,00R$ 1.249,50
Lista de Dotações do Contrato
ClassificaçãoElemento de DespesaSub-elemento de DespesaFonte de RecursosValor Destinado
14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.193.3.90.30.00 - Material de Consumo19 - Material de acondicionamento e embalagem1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutençãoR$ 1.249,50
14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.073.3.90.30.00 - Material de Consumo07 - Gêneros de alimentação1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutençãoR$ 11.760,00
VALOR TOTAL: R$ 13.009,50
Lista de Aditivos
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Lista de Fiscais do Contrato
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