Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:06050011

Empenhada em: 06/05/2024
Exercício 2024

Modalidade de Empenho:Ordinário

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0201 - Gabinete do Prefeito

Concessão de Diária:1.371

Fornecedor:JOSE MARCELO FARIAS LIMA (004.129.373-87)

Valor Total do Empenho:R$ 810,00

Valor Total Liquidado:R$ 810,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.360 - Funcionamento da Unidade - GABINETE

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa:02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Classificação VPN: Pessoal Cívil


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face às despesas com a concessão de 01 (uma) diária no valor de R$ 810,00 (oitocentos e dez reais), ao servidor público, matrícula nº 46402, Secretário Municipal, lotado na Secretaria Especial de Integração de Políticas Sociais, o qual empreenderá viagem à Brasília-DF, no dia 08 de maio de 2024, com a finalidade de participar de uma audiência no MEC – Ministério da Educação, conforme documentação em anexo. Portaria n° 1.371 de 06/05/24.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
06050011.00127/05/2024R$ 810,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/05/202429050024GABINET06050011JOSE MARCELO FARIAS LIMA (004.129.373-87)-R$ 810,00
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.