Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:03070009

Empenhada em: 03/07/2024
Exercício 2024

Modalidade de Empenho:Ordinário

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Concessão de Diária:1942

Fornecedor:MAURENI FREITAS DE ALMEIDA ANDRADE (459.353.603-06)

Valor Total do Empenho:R$ 1.162,26

Valor Total Liquidado:R$ 1.162,26

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.092 - Gestão do IGD SUAS

Fonte:2660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa:02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Classificação VPN: Pessoal Cívil


Descrição:

DIÁRIAS A SERVIDORA MAURENI FREITAS DE ALMEIDA ANDRADE, ASSITENTE SOCIAL, A QUAL EMPREENDERÁ VIAGEM Á CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 10 A 12 DE JULHO DE 2024, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO "XXIV ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - GONGEMAS" DE ACORDO COM A PORTARIA DE Nº 1.942.


Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
03070009.00130/07/2024R$ 1.162,26
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
31/07/202431070134FMAS03070009MAURENI FREITAS DE ALMEIDA ANDRADE (459.353.603-06)-R$ 1.162,26
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.