DADOS DO CONTRATO: Nº 149223010307

Contratado: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP

Valor: R$ 30.575,00

Unidade Orçamentária: 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Vigência:

03/01/2023

100,00%

31/12/2023

Objeto:

O objeto do referido Contrato destina-se03012023 a aquisição de EPI’s em geral destinados ao Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda.

Lista de Documentos Do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
LUVA LÁTEX, COM FORRO DE ALGODÃO - COR VERMELHA. TAMANHOS: P, M E G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM CONTENDO 1 PAR. OBS: OS TAMANHOS E AS QUANTIDADES DOS MESMOS SERÃO SOLICITADOS CONFORME ONDEM DE COMPRA EMITIDO PELO ÓRGÃO SOLICITANTE. (PAR)R$ 27,321.000,00R$ 27.320,00
CAPA PARA CHUVA (UNIDADE)R$ 55,4450,00R$ 2.772,00
OCULOS DE PROTEÇÃO (UNIDADE)R$ 4,83100,00R$ 483,00
LOTE N°: 11
FORNECEDOR: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
LUVA LÁTEX, COM FORRO DE ALGODÃO - COR VERMELHA. TAMANHOS: P, M E G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM CONTENDO 1 PAR. OBS: OS TAMANHOS E AS QUANTIDADES DOS MESMOS SERÃO SOLICITADOS CONFORME ONDEM DE COMPRA EMITIDO PELO ÓRGÃO SOLICITANTE. (PAR)R$ 27,321.000,00R$ 27.320,00
CAPA PARA CHUVA (UNIDADE)R$ 55,4450,00R$ 2.772,00
OCULOS DE PROTEÇÃO (UNIDADE)R$ 4,83100,00R$ 483,00
LOTE N°: 13
FORNECEDOR: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
LUVA LÁTEX, COM FORRO DE ALGODÃO - COR VERMELHA. TAMANHOS: P, M E G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM CONTENDO 1 PAR. OBS: OS TAMANHOS E AS QUANTIDADES DOS MESMOS SERÃO SOLICITADOS CONFORME ONDEM DE COMPRA EMITIDO PELO ÓRGÃO SOLICITANTE. (PAR)R$ 27,321.000,00R$ 27.320,00
CAPA PARA CHUVA (UNIDADE)R$ 55,4450,00R$ 2.772,00
OCULOS DE PROTEÇÃO (UNIDADE)R$ 4,83100,00R$ 483,00
Lista de Dotações do Contrato
ClassificaçãoElemento de DespesaSub-elemento de DespesaFonte de RecursosValor Destinado
14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.283.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutençãoR$ 30.575,00
VALOR TOTAL: R$ 30.575,00
Lista de Aditivos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fiscais do Contrato
Nenhum registro encontrado.