DADOS DO CONTRATO: Nº 149023010219
Contratado: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Valor: R$ 9.800,75
Unidade Orçamentária: 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Vigência:
02/01/2023
100,00%
31/12/2023
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se a aquisição de gêneros alimentícios (Lote 09) de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.
Lista de Documentos Do Contrato
Nº do Documento | Título | |
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LIC9 - SOLICITAÇÃO DE CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO | ||
CONTRATO Nº1490.23.01.02.19 |
Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 9
FORNECEDOR: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
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ARROZ BRANCO, POLIDO, LONGO, FINO TIPO 1 (KG) | R$ 3,40 | 400,00 | R$ 1.360,00 |
FARINHA DE MANDIOCA QUEBRADINHA, TORRADA FINA DE 1A QUALIDADE, EMB. EM PCT DE 1K (QUILO) | R$ 2,89 | 75,00 | R$ 216,75 |
FEIJÃO CARIOCA DE 1ª QUALIDADE (KG) | R$ 5,70 | 200,00 | R$ 1.140,00 |
FEIJÃO DE CORDA 1ª QUALIDADE (KG) | R$ 4,35 | 200,00 | R$ 870,00 |
FEIJÃO PRETO 1ª QUALIDADE (KG) | R$ 5,65 | 180,00 | R$ 1.017,00 |
AÇUCAR CRISTALIZADO (KG) | R$ 3,60 | 500,00 | R$ 1.800,00 |
CAFE A VACUO TORRADO E MOIDO (PACOTE) | R$ 5,95 | 500,00 | R$ 2.975,00 |
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO (KG) | R$ 4,22 | 100,00 | R$ 422,00 |
Lista de Dotações do Contrato
Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
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14 90 10 302 1201 2.069 3.3.90.30.07 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 9.800,75 |
VALOR TOTAL: | R$ 9.800,75 |