Dados da Licitação:

Número:01.027/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 481.691,04

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 709.197,07

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:111024050601

Valor Total do Contrato:R$ 458.328,58

Valor Empenhado:R$ 344.575,56

Saldo a empenhar:R$ 113.753,02

Empenho:02010521

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fornecedor:BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)

Valor Total do Empenho:R$ 75.835,35

Valor Total Liquidado:R$ 48.870,72

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.964,63

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 37.917,67


Projeto/Atividade:2.166 - Funcionamento da Unidade - SECTIFT

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)


Descrição:

valor que se empenha para a prestação de serviço de Telefonia Fixa para a Prefeitura Municipal de Maracanaú, de interesse da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Formação Tecnológica. Conforme contrato nº 1110.24.05.06.01 decorrente do Pregão Eletrônico nº01.027/2023. Referente aos meses de Janeiro a Abril/2025


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#23873 ASSINATURA E1 COM 30 CANAIS (MÊS)R$ 2.498,0012,00R$ 29.976,000,0012,000,00
#23874 ASSINATURA DISCAGEM DIRETA RAMAL (DDR) (MÊS)R$ 5,952.160,00R$ 12.852,000,002.104,0056,00
#23876 ASSINATURA DDG – 0800 (MÊS)R$ 998,0024,00R$ 23.952,000,004,0020,00
#23877 FACILIDADES DDG – 0800 (MÊS)R$ 103,9824,00R$ 2.495,520,004,0020,00
#24238 ASSINATURA TRÊS DÍGITOS (MÊS)R$ 148,9812,00R$ 1.787,760,0012,000,00
#27088 TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LOCAL. FIXO – FIXO (MÊS)R$ 0,0233.333,32R$ 666,670,001.807,9431.525,38
#27089 TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LOCAL. FIXO – MÓVEL (MÊS)R$ 0,0620.000,00R$ 1.200,000,00820,1919.179,81
#27090 TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL. FIXO – FIXO (MÊS)R$ 0,044.000,00R$ 160,000,0039,963.960,04
#27091 TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL. FIXO – MÓVEL (MÊS)R$ 0,066.666,68R$ 400,000,0010,616.656,07
#27092 TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL. FIXO – FIXO (MÊS)R$ 0,99200,00R$ 198,000,000,00200,00
#27093 TRÁFEGO DE ENTROCAMENTO E1 – MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL. FIXO – MÓVEL (MÊS)R$ 0,9960,00R$ 59,400,000,0060,00
#27094 TRÁFEGO DE TARIFAÇÃO REVERSA – DDG 0800 (MÊS)R$ 0,0634.800,00R$ 2.088,000,001.544,1133.255,89
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010521.00427/05/2025R$ 12.240,21
R$ 12.240,21
02010521.00306/05/2025R$ 12.203,11
R$ 0,00
02010521.00214/04/2025R$ 12.209,77
R$ 0,00
02010521.00128/02/2025R$ 12.217,63
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
10/03/202510030107SETEC02010521BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)-R$ 12.217,63
15/04/202515040077SETEC02010521BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)-R$ 12.209,77
12/05/202512050091SETEC02010521BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (04.601.397/0001-28)-R$ 12.203,11
Lista de Anulações
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