Dados da Licitação:

Número:01.009/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 100.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 280.808,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:111022051801

Valor Total do Contrato:R$ 9.300,00

Valor Empenhado:R$ 7.750,00

Saldo a empenhar:R$ 1.550,00

Empenho:02010585

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:2 - 18/05/2024 a 18/05/2025

Unidade Orçamentária:1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fornecedor:MAIA DEDETIZAÇÃO LTDA – ME (10.342.330/0001-19)

Valor Total do Empenho:R$ 2.325,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.550,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 775,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:2.166 - Funcionamento da Unidade - SECTIFT

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:78 - LIMPEZA E CONSERVACAO


Descrição:

valor que se empenha para os serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas englobando: desinsetização, desratização, descupinização (controle de vetores e pragas), de interesse da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Formação Tecnológica. Conforme contrato nº 1110.22.05.18.01 e seus aditivos. Referente aos meses de Janeiro a Maio/2025.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21923 SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ENGLOBANDO: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO (CONTROLE DE VETORES E PRAGAS), PARA 12 MESES, DEVENDO SER REPETIDO A CADA 03 (TRÊS) MESES, NA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLOGIGA – SETEC (SERVIÇO)R$ 775,003,00R$ 2.325,000,002,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010585.00212/05/20251556R$ 775,00
R$ 775,00
02010585.00113/03/20251533R$ 775,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
18/03/202518030167SETEC02010585MAIA DEDETIZAÇÃO LTDA – ME (10.342.330/0001-19)1533R$ 775,00
Lista de Anulações
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