Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.820.317,99

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081022040101

Valor Total do Contrato:R$ 1.327.362,04

Valor Empenhado:R$ 1.000.509,39

Saldo a empenhar:R$ 326.852,65

Empenho:02010738

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:5 - 01/04/2024 a 01/04/2025

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total do Empenho:R$ 2.678,88

Valor Total Liquidado:R$ 2.317,88

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 361,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 48.442,50


Projeto/Atividade:2.146 - Manutenção do Ensino Fundamental

Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS


Descrição:

Solicitação de empenho do serviço de manutenção preventiva e corretiva, com aplicação de lubrificantes e peças, em veículos de passeio (automóveis, minivans, SUVs) e motocicletas., de interesse da Secretaria de Educação, conforme 5° aditivo ao Contrato N° 0810.22.04.01.01, decorrente do Pregão Eletrônico n° 01.006/2022, para o período de 03(três) meses.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21004 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA)R$ 126,6618,74999R$ 2.374,870,0018,300,44999
#21006 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM MOTOCICLETAS (HORA)R$ 81,073,75R$ 304,010,000,003,75
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010738.00125/02/20254481R$ 2.317,88
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
11/03/202511030065FME02010738JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)4481R$ 2.317,88
Lista de Anulações
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