Número:01.017/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.732.046,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 8.186.514,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:030122102001
Valor Total do Contrato:R$ 552.480,00
Valor Empenhado:R$ 204.562,17
Saldo a empenhar:R$ 347.917,83
Empenho:02010500
Empenhada em: 02/01/2024Empenho Origem Nº:02010500 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:1 - 01/11/2023 a 01/11/2024
Unidade Orçamentária:0301 - Secretaria de Governo
Fornecedor:CYBELLY MARQUES SILVANO ME (06.183.977/0001-78)
Valor Total do Empenho:R$ 156.132,32
Valor Total Liquidado:R$ 22.475,34
Valor Total Anulado:R$ 110.000,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.656,98
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 241.262,32
Projeto/Atividade:2.006 - Coordenação das Ações Política e Administrativa
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:60 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESP. COM SERV. DE CÓPIAS E IMPRESSÕES CARACTERIZ. COMO "OUTSOURCING DE IMPRESSÃO", COM FRANQ. ANUAL, COPIADORA/IMPRES. EM REGIME DE COMODATO, COM FORNEC. DE EQUIP. REPROG. DIG., NOVOS E DE PRIMEIRO USO, MONOCROMÁTICOS E POLICROM., EM LINHA DE FABRIC., COMPREEND. LOC. DE TÉCNICOS, TREIN. PARA OPERAÇÃO, ASSIST. TÉCNICA, ENTRE OUTROS SERV., PERÍODO DE 10 MESES, DE INTERESSE DA SEGOV, FUNDAMENTADO NO PREGAO ELETR Nº01.017/22, SOB CONTRATO Nº0301.22.10.20.01
Lista de Itens
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
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#22232 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA, CARACTERIZADOS COMO “OUTSOURCING DE IMPRESSÃO”, COM FRANQUIA ANUAL (12 MESES CONTÍNUOS), COPIADORAS/IMPRESSORAS EM REGIME DE COMODATO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS, NOVOS E DE PRIMEIRO USO, MONOCROMÁTICOS, EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COMPREENDENDO, AINDA, A LOCAÇÃO DE TÉCNICOS RESIDENTES, TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO, A ENTREGA/INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICO, FORNECIMENTOS DE TODO SUPRIMENTO NECESSÁRIO (CARTUCHO DE TONER, REVELADOR, FUSOR, CILINDRO, ETC), EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS, DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ-CE (PÁGINA) | R$ 0,07 | 1.116.176,00 | R$ 78.132,32 | 0,00 | 157.254,00 | 958.922,00 |
#22233 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA, CARACTERIZADOS COMO “OUTSOURCING DE IMPRESSÃO”, COM FRANQUIA ANUAL (12 MESES CONTÍNUOS), COPIADORAS/IMPRESSORAS EM REGIME DE COMODATO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS, NOVOS E DE PRIMEIRO USO POLICROMÁTICOS, EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COMPREENDENDO, AINDA, A LOCAÇÃO DE TÉCNICOS RESIDENTES, TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO, A ENTREGA/INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICO, FORNECIMENTOS DE TODO SUPRIMENTO NECESSÁRIO (CARTUCHO DE TONER, REVELADOR, FUSOR, CILINDRO, ETC), EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS, DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MARACANAÚ-CE (PÁGINA) | R$ 0,78 | 100.000,00 | R$ 78.000,00 | 0,00 | 14.702,00 | 85.298,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
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01100234 | 01/10/2024 | PARCIAL | R$ 110.000,00 |