Número:01.013/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.430.583,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022020219
Valor Total do Contrato:R$ 525.888,00
Valor Empenhado:R$ 479.076,00
Saldo a empenhar:R$ 46.812,00
Empenho:05020080
Empenhada em: 05/02/2024Empenho Origem Nº:05020080 do Exercício de 2024
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:3 - 02/02/2024 a 04/02/2025
Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)
Valor Total do Empenho:R$ 113.046,00
Valor Total Liquidado:R$ 112.548,00
Valor Total Anulado:R$ 498,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 6.972,00
Projeto/Atividade:2.146 - Manutenção do Ensino Fundamental
Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição:
Referente a contratação da prestação do serviço de locação de veículos (tipo Van), de interesse da Secretaria de Educação, conforme 3º aditivo ao contrato nº 0810.22.02.02.19, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01.013/2021. Período:17 dias de fevereiro e 10 meses.
Lista de Itens
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
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#16888 | VEICULO VAN TIPO 1 (DIÁRIA) | R$ 498,00 | 227,00 | R$ 113.046,00 | 1,00 | 204,00 | 22,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
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30120125 | 30/12/2024 | PARCIAL | R$ 498,00 |