Dados da Licitação:

Número:01.011/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.256.048,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 956.223,00

Saldo a Contratar:R$ 299.825,00

Dados do Contrato:

Número:159124022901

Valor Total do Contrato:R$ 132.732,00

Valor Empenhado:R$ 111.710,00

Saldo a empenhar:R$ 21.022,00

Empenho:01040196

Empenhada em: 01/04/2024
Exercício 2024

Empenho Origem Nº:01040196 do Exercício de 2024

Modalidade de Empenho:Global

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Unidade Orçamentária:1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor:LUIZA GLAURIA ROSA TEIXEIRA MENEZES - POSTO MAGALHÃES (03.602.329/0005-44)

Valor Total do Empenho:R$ 1.968,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.968,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 21.022,00


Projeto/Atividade:2.094 - Gestão IGD Bolsa

Fonte:1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:04 - GÁS ENGARRAFADO


Descrição:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 45KG, CONFORME CONTRATO Nº 1591.24.02.29.01, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01.017/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.011/2023.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#4061 GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO EM BOTIJÕES DE 13 KG (BOTIJÃO)R$ 123,0016,00R$ 1.968,000,0016,000,00
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.