Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.820.317,99

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101222040101

Valor Total do Contrato:R$ 359.341,20

Valor Empenhado:R$ 306.477,48

Saldo a empenhar:R$ 52.863,72

Empenho:01040279

Empenhada em: 01/04/2024
Exercício 2024

Empenho Origem Nº:01040279 do Exercício de 2024

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:3 - 01/04/2024 a 01/04/2025

Unidade Orçamentária:1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor:JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total do Empenho:R$ 55.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 54.999,06

Valor Total Anulado:R$ 0,94

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 7.298,28


Projeto/Atividade:2.490 - Operacionalização do Sistema de Trânsito e de Transporte do Município

Fonte:1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS


Descrição:

Solicitação de Empenho para as despesas com contratação de empresa de serviço de manutenção operacional, preventiva e corretiva com aplicação de lubrificante e instalação de peças e acessórios para atender as necessidades do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte - DEMUTRAN. Conforme contrato de Nº 1012.22.04.01.01, DESPESA ESTIMADA DE 01 DE ABRIL A 31 DE DEZEMBRO DE 2024.DEMUTRAN.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21007 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS (UNIDADE)R$ 55.000,001,00R$ 55.000,001,000,000,00
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
0212115702/12/2024PARCIALR$ 0,94