Dados da Licitação:

Número:08.032/2022PE.

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.995.102,91

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.115.395,50

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081023030104

Valor Total do Contrato:R$ 7.115.395,50

Valor Empenhado:R$ 3.995.102,91

Saldo a empenhar:R$ 3.120.292,59

Empenho:01040293

Empenhada em: 01/04/2024
Exercício 2024

Empenho Origem Nº:01040293 do Exercício de 2024

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:4 - 01/03/2024 a 28/02/2025

Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor:NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Valor Total do Empenho:R$ 1.072.134,48

Valor Total Liquidado:R$ 977.181,90

Valor Total Anulado:R$ 94.952,58

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00


Projeto/Atividade:1.074 - Equipamento de Escola

Fonte:1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa:19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS


Descrição:

Referente a prestação em serviços de fibra óptica, cabo metálico, acessórios e materiais para rede de acesso, rede metálica e equipamentos de tecnologia, ativos e segurança, com instalação, para atendimento da Secretaria de Educação, conforme 4° aditivo ao contrato 0810.23.03.01.04 originado através do Processo de Licitação, n.º 08.032/2022 PE e Ata de Registro de Preço nº 08.002/2023.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#23740 UPR – UNIDADE DE PLANTA DE REDE (UNIDADE)R$ 1,29831.112,00R$ 1.072.134,480,00757.505,3573.606,65
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
3012002230/12/2024PARCIALR$ 94.952,58